СОДЕРЖАНИЕ
ЗАДАНИЕ...........................................................................................................................2
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ....................................................................................................2
1. СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ...................4
2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ ПЛОТНОСТИ С УЧЕТОМ НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫХ ЗАЯВОК БАЗИСНОГО ГОДА И ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕБУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ АО "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ"...........................................................6
2.1. Прогнозирование телефонной плотности.............................................................6
2.2. Уровень развития связи в регионе.........................................................................7
2.3. Расчет необходимых капитальных вложений……………………………….......8
2.4. Расчет тарифов на услуги телефонной связи.......................................................11
2.5. Расчет выручки от реализации услуг телефонной сети......................................17
2.6. Расчет эксплуатационных расходов......................................................................20
2.7. Расчет прибыли и ожидаемого срока окупаемости капитальных вложений....22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................................23
ЛИТЕРАТУРА.................................................................................................................25
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ АО
"ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ"
ЗАДАНИЕ
Курсовой проект состоит из двух частей:
- Теоретической, в которой обосновывается сущность и задачи стратегического планирования, раскрываются цели и механизм разработки стратегических планов развития;
- Расчетной, являющейся основной частью проекта и включающей разработку следующих разделов: прогнозирование телефонной плотности с учетом неудовлетворенных заявок базисного года и планирование требуемых инвестиций в развитие электросвязи.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
(вариант 05)
1. Основные телефонные аппараты, шт.:
• За 4 года до начала планового периода..........................................................19502,0
• Базовый год.......................................................................................................23403,0
2. Неудовлетворенные заявки е базовом году, шт...............................................30424,0
3. Коэффициент, отражающий соотношение между использованной и
монтируемой емкостью..................................................................................................0,9
4. Стоимость ввода одного ТА ($).............................................................................500,0
5. Коэффициент, учитывающий дополнительные затраты на демонтаж
заменяемого оборудования............................................................................................1,2
6. Количество жителей регионе, обслуживаемом одним АО "Электросвязь"
(в расчетах применять данную величину неизменной по годам прогнозируемого
периода), чел.......................................................................................................1092071,0
7. Количество потребителей по группам в первом году планируемого
периода (номеров):
• ГТС население..................................................................................................17300,0
• ГТС предприятия, организации........................................................................4284,0
• СТС население....................................................................................................1415,0
• СТС предприятия, организации..........................................................................404,0
8. Структура потребителей, %:
• ГТС в целом............................................................................................................90,0
В том числе:
• ГТС население........................................................................................................70,0
• ГТС предприятия, организации............................................................................20,0
• СТС в целой............................................................................................................10,0
Б том числе:
• СТС население..........................................................................................................6,0
• СТС предприятия, организации..............................................................................4,0
9. Уровень себестоимости в базовом году, руб.:
• ГТС население......................................................................................................43,40
• ГТС предприятия, организации........................................................................65,00
• СТС население......................:.............................................................................110,00
• СТС предприятия, организации........................................................................120,00
10. Уровень рентабельности, %:
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов.